Orden de Compra. Nº
3678-195-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3678-19-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3678-195-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3678-19-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T.
69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T.
69.050.500-2
Dirección de Facturación
Silva 225
Comuna
Petorca
Impuesto
40554,55
Dirección de Envío de la Factura
Silva 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PASAJEROS TIO LUIS / ALMACÉN EL TATA
Razón Social
LORETO ISABEL ROJAS OLIVARES
R.U.T.
13.978.734-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PASAJEROS TIO LUIS / ALMACÉN EL TATA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
ENDULZANTE IANSA O SIMILAR 180 ML
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Bolsa
FRUGUELE AMBROSOLI O SIMILAR 430 GRS
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50202304
Jugos y néctar envasados
16
Botella
JUGOS WATTS O SIMILAR 1,5 LTS
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.568
$ 29.568
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MANATIAL O SIMILAR SIN GAS 3 LITROS
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TÉ CEYLÁN LIPTÓN O SIMILAR
$ 5.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.881
$ 5.881
50201706
Café
2
Tarro
TARRO CAFÉ O SIMILAR 170 GRS
$ 6.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.108
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
50181901
Pan fresco
80
Pan
PAN JAMON Y QUESO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.040
$ 121.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad Internacional
GALLETAS TRITÓN O SIMILAR 126 GRS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 213.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.555
TOTAL OC
$ 254.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.