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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3678-253-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE CATERING- CAPACITACION FITOTERAPIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Silva 225 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Silva 225 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
27778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Silva 225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RINCON CRIOLLO |
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Razón Social |
JULIO ARMANDO CASTRO CASTRO
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R.U.T. |
8.891.427-9 |
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Sucursal |
RINCON CRIOLLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | | SEGUN COTIZACION |
$ 146.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.200
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$ 146.200
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Total Neto
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$ 146.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.778
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$ 173.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.