Orden de Compra. Nº3678-290-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIÓN PARA PROGRAMAS OLN Y SENDA” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-498-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3678-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIÓN PARA PROGRAMAS OLN Y SENDA” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-498-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Cuartel 225
Comuna Petorca
Impuesto 46527
Dirección de Envío de la Factura Cuartel 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RYM ASOCIADAS
Razón Social RYM ASOCIADAS LIMITADA
R.U.T. 77.785.633-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RYM ASOCIADAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados300Unidad300 jugos surtidos en sabores, livean 0% azúcar o similar PARA EL PROGRAMA OLN  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
50202304
Jugos y néctar envasados234Unidad300 jugos surtidos en sabores, livean 0% azúcar o similar SENDA  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.516 $ 87.516
50221202
Cereales en barra234UnidadBarra de cereal 18 gramos costa o similar sabores surtidos SENDA  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.162 $ 45.162
Total Neto $ 244.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.527
TOTAL OC $ 291.405


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.877.221-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.