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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3678-290-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIÓN PARA PROGRAMAS OLN Y SENDA” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-498-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
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R.U.T. |
69.050.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Cuartel 225 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
46527 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuartel 225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RYM ASOCIADAS |
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Razón Social |
RYM ASOCIADAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.785.633-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RYM ASOCIADAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 300 | Unidad | 300 jugos surtidos en sabores, livean 0% azúcar
o similar
PARA EL PROGRAMA OLN | |
$ 374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.200
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$ 112.200
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 234 | Unidad | 300 jugos surtidos en sabores, livean 0% azúcar
o similar
SENDA | |
$ 374,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 87.516
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$ 87.516
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50221202
| Cereales en barra | 234 | Unidad | Barra de cereal 18 gramos costa o similar sabores surtidos
SENDA | |
$ 193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.162
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$ 45.162
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Total Neto
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$ 244.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.527
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$ 291.405
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.