Orden de Compra. Nº3678-360-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3678-21-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3678-360-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3678-21-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3678-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Silva 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 225
Comuna Petorca
Impuesto 2107563,03
Dirección de Envío de la Factura Silva 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor prinsa
Razón Social PRODUCCIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.963.250-0
Sucursal prinsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1GlobalEspectáculo Pirotécnico para el día viernes 30 de diciembre a las 23:55 horas, según bases técnicas adjuntas.VALOR NETO $ 11.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092.437 $ 11.092.437
Total Neto $ 11.092.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.107.563
TOTAL OC $ 13.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.