Orden de Compra. Nº3678-40-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3678-7-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3678-40-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3678-7-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3678-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Silva 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 225
Comuna Petorca
Impuesto 130555,555555556
Dirección de Envío de la Factura Silva 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amerik'n Audio Pro
Razón Social JORGE MATIAS MOLINA SILVA
R.U.T. 16.700.537-3
Sucursal Amerik'n Audio Pro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSEGUN ANEXO DE LA LICITACION requerimiento n° 5846 de fecha   $ 1.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000
Total Neto $ 1.175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 130.556
TOTAL OC $ 1.305.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.