Orden de Compra. Nº3678-410-AG24 "ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO Y OTROSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-471-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3678-410-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO Y OTROSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3678-471-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación CUARTEL #225
Comuna Petorca
Impuesto 231638,69
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1GlobalVER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO , ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIAMENTE   $ 1.219.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.151 $ 1.219.151
Total Neto $ 1.219.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.639
TOTAL OC $ 1.450.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.596.291-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.044.693-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.