Orden de Compra. Nº
3679-160-SE26
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POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°49 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-160-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°49 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
373196,1
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Strong Gafas Limitada
Razón Social
Strong Gafas Limitada
R.U.T.
76.343.598-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
Marcos de lentes
2
Unidad no definida
LINEA 25 CAJA PAÑOS MICROFIBRA LIMPIEZA
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
42142903
Marcos de lentes
10
Unidad no definida
LINEA 22 TERMINALES DE SILICONA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42142903
Marcos de lentes
10
Unidad no definida
LINEA 14 INFANTIL TR 90
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
42142903
Marcos de lentes
5
Unidad no definida
LINEA 26 ANTIEMPAÑANTE
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
42142903
Marcos de lentes
15
Unidad no definida
LINEA 12 LENTES PREGRADUADOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 3 METAL ARO COMPLETO
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.830
$ 172.830
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 6 CELULOIDE
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.830
$ 172.830
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 7 TR 90
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.830
$ 172.830
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 5 ACETATO
$ 9.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.200
$ 295.200
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 8 TR90 ACETATO BLUE LIGHT UV 400
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
42142903
Marcos de lentes
30
Unidad no definida
LINEA 11 ACETATO TR 90 SOBRE LENTES
$ 10.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.200
$ 310.200
42142903
Marcos de lentes
200
Unidad no definida
LINEA 24 ESTUCHE DURO PARA LENTES OPTICOS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
42142903
Marcos de lentes
200
Unidad no definida
LINEA 19 FUNDAS PERSONALIZADAS
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.000
$ 179.000
Total Neto
$ 1.964.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 373.196
TOTAL OC
$ 2.337.386
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.