Orden de Compra. Nº3679-160-SE26 "POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°49 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-160-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°49 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 373196,1
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142903
Marcos de lentes2Unidad no definidaLINEA 25 CAJA PAÑOS MICROFIBRA LIMPIEZA  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
42142903
Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 22 TERMINALES DE SILICONA  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42142903
Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 14 INFANTIL TR 90  $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
42142903
Marcos de lentes5Unidad no definidaLINEA 26 ANTIEMPAÑANTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42142903
Marcos de lentes15Unidad no definidaLINEA 12 LENTES PREGRADUADOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 3 METAL ARO COMPLETO  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.830 $ 172.830
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 6 CELULOIDE  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.830 $ 172.830
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 7 TR 90  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.830 $ 172.830
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 5 ACETATO  $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 8 TR90 ACETATO BLUE LIGHT UV 400  $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
42142903
Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 11 ACETATO TR 90 SOBRE LENTES  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.200 $ 310.200
42142903
Marcos de lentes200Unidad no definidaLINEA 24 ESTUCHE DURO PARA LENTES OPTICOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
42142903
Marcos de lentes200Unidad no definidaLINEA 19 FUNDAS PERSONALIZADAS  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
Total Neto $ 1.964.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.196
TOTAL OC $ 2.337.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.