Orden de Compra. Nº3679-178-SE26 "POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°52 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-178-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°52 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 90669,9
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 17 ANTEOJOS DE SOL  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
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Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 11 ACETATO /TR90 SOBRE LENTES  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400
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Marcos de lentes20Unidad no definidaLINEA 7 TR90  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.220 $ 115.220
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Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 6 CELULOIDE  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.610 $ 57.610
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Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 9 METAL BLUE LIGHT ARO COMPLETO  $ 6.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.870 $ 65.870
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Marcos de lentes10Unidad no definidaLINEA 3 METAL ARO COMPLETO  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.610 $ 57.610
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Marcos de lentes6Unidad no definidaLINEA 12 LENTES PREGRADUADOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 477.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.670
TOTAL OC $ 567.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.