Orden de Compra. Nº3679-207-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3679-79-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-207-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3679-79-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-79-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 43489,29
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentro San Jose
Razón Social SERGIO ARMANDO VICENCIO HERNANDEZ
R.U.T. 8.358.394-0
Sucursal Lubricentro San Jose
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadREPARACION HYUNDAI GALLOPER SEGUN ANEXO ADJUNTO  $ 228.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.891 $ 228.891
Total Neto $ 228.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.489
TOTAL OC $ 272.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.