Orden de Compra. Nº3679-212-SE26 "POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO HYUNDAI MODELO NEW H-1 AÑO 2010, PLACA PATENTE CRYJ-50, SEGUN MEMORANDUM N°64 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-212-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO HYUNDAI MODELO NEW H-1 AÑO 2010, PLACA PATENTE CRYJ-50, SEGUN MEMORANDUM N°64 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 147430,5
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivartec Chile EIRL.
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO BANDEJA (DOS BANDEJAS) $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO DE ACEITE $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS (DOS LITROS) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida LAVADO DE MOTOR $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ALINEACION $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO DE AXILAES $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO DE BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA $ 89.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Litro CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION (DOS CAMBIOS TERMINAL) $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Litro KIT DE EMPAQUETADURA $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 775.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.430
TOTAL OC $ 923.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.