Orden de Compra. Nº
3679-212-SE26
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POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO HYUNDAI MODELO NEW H-1 AÑO 2010, PLACA PATENTE CRYJ-50, SEGUN MEMORANDUM N°64 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-212-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO HYUNDAI MODELO NEW H-1 AÑO 2010, PLACA PATENTE CRYJ-50, SEGUN MEMORANDUM N°64 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
147430,5
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vivartec Chile EIRL.
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO BANDEJA (DOS BANDEJAS)
$ 252.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE
$ 31.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS (DOS LITROS)
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LAVADO DE MOTOR
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ALINEACION
$ 31.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE AXILAES
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA
$ 89.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.250
$ 89.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Litro
CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION (DOS CAMBIOS TERMINAL)
$ 73.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Litro
KIT DE EMPAQUETADURA
$ 168.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
Total Neto
$ 775.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.430
TOTAL OC
$ 923.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.