Orden de Compra. Nº3679-213-SE24 "POR LA MANTENCIÓN DE AUTOMOVIL CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE REPARACION N°08 DE DON LUIS LOBOS FERNANDEZ, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-213-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra POR LA MANTENCIÓN DE AUTOMOVIL CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE REPARACION N°08 DE DON LUIS LOBOS FERNANDEZ, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 58852,5
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171702
Sistemas de frenado para automóviles1Unidad no definida CAMBIO NEUMATICO POR UNIDAD (115.500X2) $ 231.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ALINEACION $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida SEERVICIO DE SCANNER $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad BALANCEO DE RUEDAS (7.875X2) $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Total Neto $ 309.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.852
TOTAL OC $ 368.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.