Orden de Compra. Nº3679-224-SE26 "POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CARRO DE ARRASTRE MARCA EQUITRANS CLÍNICA DENTAL AÑO 2022, PLACA PATENTE HGL-526, SEGÚN MEMORÁNDUM N°54, DE LA ENCARGADA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-224-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CARRO DE ARRASTRE MARCA EQUITRANS CLÍNICA DENTAL AÑO 2022, PLACA PATENTE HGL-526, SEGÚN MEMORÁNDUM N°54, DE LA ENCARGADA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 30210
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivartec Chile EIRL.
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaMANTENCIÓN DE FRENOS.MANTENCIÓN DE FRENOS. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaENGRASE DE GANCHO DE TIRO.ENGRASE DE GANCHO DE TIRO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ENGRASE DE MASAS.ENGRASE DE MASAS. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 159.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.210
TOTAL OC $ 189.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.