Orden de Compra. Nº
3679-28-SE26
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POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°10, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-28-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°10, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
183306,3
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Strong Gafas Limitada
Razón Social
Strong Gafas Limitada
R.U.T.
76.343.598-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
Marcos de lentes
10
Unidad no definida
LINEA 7 TR90
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.610
$ 57.610
42142903
Marcos de lentes
11
Unidad no definida
LINEA 8 TR/ACETATO BLUE LIGTH UV400
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.750
$ 79.750
42142903
Marcos de lentes
26
Unidad no definida
LINEA 12 LENTES PRE-GRADUADOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
LENEA 5 ACETATO
$ 9.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.800
$ 196.800
42142903
Marcos de lentes
10
Unidad no definida
LINEA 17 ANTEOJOS DE SOL
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
LINEA 3 METAL ARO COMPLETO
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.220
$ 115.220
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
LINEA 11 ACETATO/ TR90 SOBRE -LENTES
$ 10.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.800
$ 206.800
42142903
Marcos de lentes
10
Unidad no definida
LINEA 10 METALICO BLUE LIGTHHUV400
$ 6.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.870
$ 65.870
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
LINEA 6 CELULOIDE
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.220
$ 115.220
Total Neto
$ 964.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.306
TOTAL OC
$ 1.148.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.