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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-398-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN (CUÑAS RADIALES) PARA REFERIRISE A LA SEMANA DEL BUEN TRATO, DE LA SEMANA 14 AL 18 ED OCTUBRE, CON CARGO AL PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 312 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
15966,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comunicaciones Ser |
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Razón Social |
COMUNICACIONES E INVERSIONES SEBASTIAN SAA EMPRESA
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R.U.T. |
76.121.634-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comunicaciones Ser |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101601
| Publicidad en radio | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL (CUÑAS RADIALES) PARA REFERIRSE A LA SEMANA DEL BUEN TRATO DE LA SEMANA 14 AL 18 DE OCTUBRE. | |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 84.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966
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$ 100.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.