Orden de Compra. Nº3679-421-SE22 "REPARACION A LOS 203.249 KMS DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX AÑO 2013 PATENTE FKTC-33, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION Y/O REPARACION SOLICITADA POR DON SERGIO OCHOA BARRERA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-421-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACION A LOS 203.249 KMS DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX AÑO 2013 PATENTE FKTC-33, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION Y/O REPARACION SOLICITADA POR DON SERGIO OCHOA BARRERA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 33820
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSERVICIO SCANNERSERVICIO SCANNER $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCAMBIO BALATAS Y PASTILLAS CAMBIO BALATAS Y PASTILLAS $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaRECTIFICADO DE TAMBORESRECTIFICADO DE TAMBORES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.820
TOTAL OC $ 211.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.