Orden de Compra. Nº
3679-448-SE24
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POR LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE DYZV-94, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°30 DE DON MARIO PEREZ G. Y MEMORANDUM N°86 DE ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-448-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
POR LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE DYZV-94, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°30 DE DON MARIO PEREZ G. Y MEMORANDUM N°86 DE ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 312
Comuna
San Esteban
Impuesto
54264
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
TENSADO DE CORREA
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO ACEITE Y FILTRO
$ 75.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 24.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.150
$ 24.150
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE CABINA
$ 23.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO PETROLEO PRIMARIO
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIMPIEZA Y REGULACIÓN SISTEMA DE FRENOS
$ 73.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ACEITE HIDRAULICO
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
Total Neto
$ 285.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.264
TOTAL OC
$ 339.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.