Orden de Compra. Nº3679-448-SE24 "POR LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE DYZV-94, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°30 DE DON MARIO PEREZ G. Y MEMORANDUM N°86 DE ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-448-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra POR LA MANTENCIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE DYZV-94, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°30 DE DON MARIO PEREZ G. Y MEMORANDUM N°86 DE ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 54264
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida TENSADO DE CORREA $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO ACEITE Y FILTRO $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO DE AIRE $ 24.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO DE CABINA $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO PETROLEO PRIMARIO $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida LIMPIEZA Y REGULACIÓN SISTEMA DE FRENOS $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ACEITE HIDRAULICO $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 285.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.264
TOTAL OC $ 339.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.