Orden de Compra. Nº3679-479-SE22 "DQUISICION DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS ODONTOLOGICOS CON CARGO A DISTINTOS CONVENIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-479-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra DQUISICION DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS ODONTOLOGICOS CON CARGO A DISTINTOS CONVENIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 264389,56
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental32UnidadCOMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA A2527803 FILTEK Z250 A2 3M DENTAL. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento: 03-2025 $ 14.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.712 $ 467.712
42152425
Resinas de base para dentaduras20UnidadIONOMERO DE VIDRIO KETAC MOLAR EASY MIX 3M527820 KIT KETAC MOLAR EASYMIX 3M DENTAL. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento: 08-2023 $ 30.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.780 $ 604.780
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario24PaquetePECHERAS DESECHABLES X 100 UNIDADES CRANBERRY273999 PECHERA PLAST.MLARGA CG, INSUMO MEDICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento: 07-2026 $ 13.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.032 $ 319.032
Total Neto $ 1.391.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.390
TOTAL OC $ 1.655.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.