Orden de Compra. Nº3679-4880-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-54-COT25, POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS ADICIONALES PARA NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DEL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4880-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-54-COT25, POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS ADICIONALES PARA NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DEL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 760176,13
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&B Ingeniería y Obras Civiles Limitada
Razón Social G & B INGENIERIA Y OBRAS CIVILES LIMITADA
R.U.T. 76.153.673-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&B Ingeniería y Obras Civiles Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras2UnidadCUBETAS  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14 $ 14
30161905
Cercos de puertas1UnidadMODIFICACION MUEBLES UBICADOS EN SOME SATELITE ACCESO UNIVERSAL  $ 655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.462 $ 655.462
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes4UnidadACRÍLICO BOX PODOLOGÍA, INSTALACION MAMPARA ACRÍLICO 220X200   $ 236.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.212 $ 947.212
30171508
Puertas correderas1UnidadCONFECCION ZANJA Y ADECUACIÓN ESPACIO PARA PUERTA CORREDERA   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras1UnidadMESON ACERO INOXIDABLE   $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975
30201903
Unidades dentales1UnidadSALA RAYOS X DENTAL B-241: MODIFICACION VIDRIO PLOMADO , PLOMADO NUEVAS ÁREAS POR MODIFICACION DE VENTANA, PROVISION E INSTALACION DE NUEVA CERÁMICA.  $ 195.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.798 $ 195.798
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras2UnidadREPISAS PARA LAVAFONDOS DE CAHAS DE TRASLADO UNIDAD ESTERILIZACIÓN  $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 $ 4
31201611
Adhesivos de láminas8Metro CuadradoEMPAVONADOS   $ 96.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.656 $ 769.656
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes31UnidadACRÍCILOS EMPAVONADOS PARA DELIMITACIÓN ÁREAS 60X55  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.772 $ 911.772
Total Neto $ 4.000.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.176
TOTAL OC $ 4.761.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.