Orden de Compra. Nº
3679-4880-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-54-COT25, POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS ADICIONALES PARA NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DEL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-4880-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-54-COT25, POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS ADICIONALES PARA NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DEL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 312
Comuna
San Esteban
Impuesto
760176,13
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
G&B Ingeniería y Obras Civiles Limitada
Razón Social
G & B INGENIERIA Y OBRAS CIVILES LIMITADA
R.U.T.
76.153.673-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
G&B Ingeniería y Obras Civiles Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras
2
Unidad
CUBETAS
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14
$ 14
30161905
Cercos de puertas
1
Unidad
MODIFICACION MUEBLES UBICADOS EN SOME SATELITE ACCESO UNIVERSAL
$ 655.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655.462
$ 655.462
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes
4
Unidad
ACRÍLICO BOX PODOLOGÍA, INSTALACION MAMPARA ACRÍLICO 220X200
$ 236.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 947.212
$ 947.212
30171508
Puertas correderas
1
Unidad
CONFECCION ZANJA Y ADECUACIÓN ESPACIO PARA PUERTA CORREDERA
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras
1
Unidad
MESON ACERO INOXIDABLE
$ 436.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.975
$ 436.975
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
SALA RAYOS X DENTAL B-241: MODIFICACION VIDRIO PLOMADO , PLOMADO NUEVAS ÁREAS POR MODIFICACION DE VENTANA, PROVISION E INSTALACION DE NUEVA CERÁMICA.
$ 195.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.798
$ 195.798
31321709
Conjuntos apernados de acero inoxidable en barras
2
Unidad
REPISAS PARA LAVAFONDOS DE CAHAS DE TRASLADO UNIDAD ESTERILIZACIÓN
$ 2,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4
$ 4
31201611
Adhesivos de láminas
8
Metro Cuadrado
EMPAVONADOS
$ 96.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 769.656
$ 769.656
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes
31
Unidad
ACRÍCILOS EMPAVONADOS PARA DELIMITACIÓN ÁREAS 60X55
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 911.772
$ 911.772
Total Neto
$ 4.000.927
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 760.176
TOTAL OC
$ 4.761.103
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.