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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-4923-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-85-COT25. ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION CON AREAS VERDES Y SALON CON SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
849188,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTREPARRAS |
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Razón Social |
SOCIEDAD DONA JOSEFINA SPA
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R.U.T. |
77.294.276-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTREPARRAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | SALON (PARA 2 DIAS) CON AUDIO, COFEE Y AREAS VERDES PARA CAPACITACION Y JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL PARA 140 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | |
$ 4.469.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.469.412
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$ 4.469.412
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Total Neto
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$ 4.469.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 849.188
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$ 5.318.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.