Orden de Compra. Nº3679-4923-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-85-COT25. ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION CON AREAS VERDES Y SALON CON SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4923-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-85-COT25. ARRIENDO LOCAL PARA CAPACITACION CON AREAS VERDES Y SALON CON SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 849188,28
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTREPARRAS
Razón Social SOCIEDAD DONA JOSEFINA SPA
R.U.T. 77.294.276-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTREPARRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaSALON (PARA 2 DIAS) CON AUDIO, COFEE Y AREAS VERDES PARA CAPACITACION Y JORNADA DE AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL PARA 140 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN  $ 4.469.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.469.412 $ 4.469.412
Total Neto $ 4.469.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 849.188
TOTAL OC $ 5.318.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.