Orden de Compra. Nº3679-5155-SE25 "POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°90, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-5155-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°90, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 120363,48
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes8Unidad no definidaLINEA 18 ANTEOJOS DEPORTIVOS CON ENGANCHE  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
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Marcos de lentes19Unidad no definidaLINEA 12 LENTES PRE-GRADUADOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
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Marcos de lentes5Unidad no definidaLINEA 20 CORDON DE SILICONA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
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Marcos de lentes12Unidad no definidaLINEA 31 TERMINALES PARA LENTES  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
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Marcos de lentes3Unidad no definidaLINEA 27 CADENA METAL PARA LENTES  $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.892 $ 5.892
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Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 11 ACETATO/TR90 SOBRE LENTES  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.200 $ 310.200
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Marcos de lentes50Unidad no definidaLINEA 24 ESTUCHE DURO PARA LENTES OPTICOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 633.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.363
TOTAL OC $ 753.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.