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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-5310-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-370-COT25. POR LA COMPRA DE COCTEL PARA EXPO SALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
87815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Claudia Vargas Lonos |
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Razón Social |
CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS
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R.U.T. |
13.331.032-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudia Vargas Lonos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Servicios de banquetería para la realización de un cóctel para 200 personas. El servicio deberá incluir, como mínimo: mesas, mantelería, cristalería, toldo, 8 garzones, así como la provisión de mini sándwich, petit bouché, brochetas saladas, mini pastelería de cóctel, jugos naturales, aguas saborizadas y bebidas, además de todos aquellos elementos necesarios para asegurar una adecuada atención, presentación y funcionamiento del evento. | |
$ 462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.185
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$ 462.185
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Total Neto
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$ 462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.815
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$ 550.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.