Orden de Compra. Nº
3679-5331-SE25
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POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°10 DE DON LUIS LOBOS Y MEMORANDUM N°113 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-5331-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°10 DE DON LUIS LOBOS Y MEMORANDUM N°113 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
79410,5
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vivartec Chile EIRL.
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ROTACION DE NEUMATICOS
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SERVICIO DE SCANNER
$ 31.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Litro
LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES
$ 48.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.300
$ 48.300
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE CABINA
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE BATERIA
$ 94.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 26.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE BENCINA
$ 26.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENO
$ 73.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Litro
LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
Total Neto
$ 417.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.410
TOTAL OC
$ 497.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.