Orden de Compra. Nº3679-5331-SE25 "POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°10 DE DON LUIS LOBOS Y MEMORANDUM N°113 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-5331-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2015, PLACA PATENTE HHVR-69, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°10 DE DON LUIS LOBOS Y MEMORANDUM N°113 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 79410,5
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivartec Chile EIRL.
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ROTACION DE NEUMATICOS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida SERVICIO DE SCANNER $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Litro LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES $ 48.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO DE CABINA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO DE BATERIA $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO DE AIRE $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO FILTRO DE BENCINA $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENO $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Litro LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 417.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.410
TOTAL OC $ 497.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.