Orden de Compra. Nº
3679-5336-SE25
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POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2020, PLACA PATENTE LTFR-37, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°15 DE DON ADRIAN SALGADO Y MEMORANDUM N°118 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-5336-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2020, PLACA PATENTE LTFR-37, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°15 DE DON ADRIAN SALGADO Y MEMORANDUM N°118 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
77296,75
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vivartec Chile EIRL.
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vivartec Chile EIRL.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE AIRE
$ 24.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.150
$ 24.150
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE BENCINA
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENO
$ 73.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION COMPLETA SISTEMA DE LUCES
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIQUIDO REFRIGERANTE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO FILTRO DE CABINA
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ACEITE HIDRAULICO
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE NEUMATICO
$ 115.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
BALANCEO DE RUEDA
$ 7.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.875
$ 7.875
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
2
Litro
CAMBIO FILTRO DE CABINA
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Total Neto
$ 406.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.297
TOTAL OC
$ 484.122
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.