Orden de Compra. Nº3679-539-AG23 "POR LA HABILITACION DE SALA DE ESPERA CESFAM SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-539-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra POR LA HABILITACION DE SALA DE ESPERA CESFAM SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aconcagua Ltda
Razón Social ACONCAGUA CONSTRUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.816.128-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aconcagua Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72103001
Servicios de desmonte de terrenos5Metro CúbicoRELLENO DE ARENA DE 5 M3  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
70142010
Servicios de limpieza de cultivos1GlobalRETIRO DE ESCOMBROS  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30151901
Toldos3UnidadINSTALACION DE TOLDOS TIPO VELA  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211704
Selladores1GlobalFRAGUADO 28M2  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31163301
Plancha de relleno1GlobalMEDIDAS DE MITIGACION  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
70142010
Servicios de limpieza de cultivos1GlobalLIMPIEZA DE 28 M2  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
72103001
Servicios de desmonte de terrenos1GlobalREBAJE TERRENO   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.816.128-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.770.286-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.