Orden de Compra. Nº3679-568-SE24 "POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO AUTO MARCA CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2014, PLACA PATENTE FYJC-21, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°41 DE DON JOSE CAMUS S. Y EL MEMORANDUM N°105 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-568-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra POR LA MANTENCIÓN DE VEHICULO AUTO MARCA CHEVROLET MODELO SAIL AÑO 2014, PLACA PATENTE FYJC-21, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION N°41 DE DON JOSE CAMUS S. Y EL MEMORANDUM N°105 DE LA ENCARGADA DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 23441,25
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida BALANCEO RUEDA $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida CAMBIO DE NEUMATICO $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
Total Neto $ 123.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.441
TOTAL OC $ 146.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.