Orden de Compra. Nº3679-57-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-32-COT26, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-57-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-32-COT26, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 21546
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Lucy
Razón Social Venta y Reparación Erika Lucy Alfaro Carvacho EIRL
R.U.T. 76.583.454-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erika Lucy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151503
Bombas centrífugas1UnidadBOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP, TURBINA DE BRONCE, ALTURA MÁXIMA 28M, CAUDAL 95 L/MIN, COLOR NEGRO, 50 HZ, MONOFÁSICA.   $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
41112411
Controladores de presión1UnidadCONTROLADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE AGUA PARA BOMBAS ELÉCTRICAS (CONTROL AUTOMÁTICO)  $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
39121308
Cajas de toma de corriente1UnidadHYDROBOX SIN PROTECCION, CON TOMA CORRIENTE DOBLE DE 10/16A  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 113.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.546
TOTAL OC $ 134.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.