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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-57-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-32-COT26, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
21546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Erika Lucy |
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Razón Social |
Venta y Reparación Erika Lucy Alfaro Carvacho EIRL
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R.U.T. |
76.583.454-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Erika Lucy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151503
| Bombas centrífugas | 1 | Unidad | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP, TURBINA DE BRONCE, ALTURA MÁXIMA 28M, CAUDAL 95 L/MIN, COLOR NEGRO, 50 HZ, MONOFÁSICA. | |
$ 75.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.900
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$ 75.900
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41112411
| Controladores de presión | 1 | Unidad | CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE AGUA PARA BOMBAS ELÉCTRICAS (CONTROL AUTOMÁTICO) | |
$ 29.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.600
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39121308
| Cajas de toma de corriente | 1 | Unidad | HYDROBOX SIN PROTECCION, CON TOMA CORRIENTE DOBLE DE 10/16A | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.900
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$ 7.900
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Total Neto
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$ 113.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.546
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$ 134.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.