Orden de Compra. Nº3679-64-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3679-14-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-64-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3679-14-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se requiere la compra de materiales de aseo para el centro de salud san esteban, se deben considerara todos los productos puestos en el centro de salud san esteban, por costo del proveedor.
Proveniente de Licitación 3679-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna -1
Impuesto 16568
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANGELA DEL PILAR ARANCIBIA CANO
R.U.T. 9.688.213-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
FOSFOROS PAQIETES DE 10 CAJITAS COPIHUE5PaqueteFOSFOROS PAQIETES DE 10 CAJITAS COPIHUEpaquetes de fosforos $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
26111702
PILSA ALCALINA DOBLE AA DURACELL25UnidadPILSA ALCALINA DOBLE AA DURACELLpilas chicas doble aa duracell o similar $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
39111810
PARTIDORES PARA TUBO FLURECENTE30UnidadPARTIDORES PARA TUBO FLURECENTEpartidores para tubos fluorescentes $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131501
ESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX20UnidadESPONJAS BONOBRIL VIRUTEXesponja para lavar bonobril $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131604
ESCOBAS DE RAMA12UnidadESCOBAS DE RAMAescobas de rama $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47131803
PASTILLAS PARA WC PATO PURIFIC30PanPASTILLAS PARA WC PATO PURIFICpanes desinfectante inodoros $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 87.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.568
TOTAL OC $ 103.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.