Orden de Compra. Nº3679-69-AG24 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POSTA CAMPOS DE AHUMADA, CON CARGO AL CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-69-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POSTA CAMPOS DE AHUMADA, CON CARGO AL CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 302480
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aconcagua Ltda
Razón Social ACONCAGUA CONSTRUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.816.128-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aconcagua Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222005
Edificio del área de servicios1GlobalINSTALACION LAVAPLATOS (DEBE INCLUIR LAVAPLATOS, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30222005
Edificio del área de servicios1GlobalMEJORAMIENTO TECHO PASILLO 3M2  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
30222005
Edificio del área de servicios1GlobalMEJORAMIENTO ACCESO BOX CURACIONES (PUERTA, RAMPA, TECHO)   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
30222005
Edificio del área de servicios1GlobalINSTALACION PORCELANATO (DEBE INCLUIR LOS MATERIALES) 9M2  $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 1.592.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.480
TOTAL OC $ 1.894.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.508.222-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.816.128-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.