Orden de Compra. Nº3679-784-CM18 "por la compra de materiales y equipos con cargo al convenio programa de apoyo al desarrollo biosicosocial en redes asistenciales año 2018. del departamento de salud de San Esteban."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-784-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra por la compra de materiales y equipos con cargo al convenio programa de apoyo al desarrollo biosicosocial en redes asistenciales año 2018. del departamento de salud de San Esteban.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-003 del sistema 215-22-04-999-003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 62141
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.097.178-2
Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141200
2239-17-lp14
 40 (1280878 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUGUETES Y DIDACTICOS MUNEQUERA CON CASCABEL UNIDAD 1306878(1280878) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUGUETES Y DIDACTICOS MUNEQUERA CON CASCABEL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.720 $ 66.720
60141000
2239-17-lp14
 40 (1282537 )MUNECOS Y TÍTERES DACTIC LIBRO CON TÍTERE GRANJA TELA UNIDAD 1308537(1282537) MUNECOS Y TÍTERES DACTIC LIBRO CON TÍTERE GRANJA TELA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.640 $ 263.640
Total Neto $ 330.360
Descuento $ 3.304
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.141
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 389.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.