Orden de Compra. Nº3680-23-AG24 "compra ágil: 3680-19-COT24 COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SALA DE CLASES, SEGUN SOLICITUD ORD N°4 04/01/2024 CON CARGO MANTENCION Y REPARACION , ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-23-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-19-COT24 COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SALA DE CLASES, SEGUN SOLICITUD ORD N°4 04/01/2024 CON CARGO MANTENCION Y REPARACION , ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 20588,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Qima
Razón Social QUIMICA INDUSTRIAL MUNDO ACRILICO SPA
R.U.T. 77.021.739-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Qima
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS , AGUARRAS 1 LITRO  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS , BROCHAS MULTIPROPOSITO 3"  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS , RODILLOS DE CHIPORRO 5X23CM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ , BARNIZ PARA MADERA BRILLANTE 1GL ROBLE OSCURO  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta 1 TINETA DE COLOR AMARILLO REY  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 108.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.588
TOTAL OC $ 128.948


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.021.739-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.