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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-351-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3680-327-COT25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO, SEGUN SOLICITUD ORD N°145 25/09/2025 LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO MANTENCION Y REPARACION. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
67792 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANIGRUP SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
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R.U.T. |
77.540.825-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANIGRUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 4 | Tineta | TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO, PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO. | |
$ 89.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.800
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$ 356.800
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Total Neto
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$ 356.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.792
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$ 424.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.