Orden de Compra. Nº3680-368-AG25 "compra ágil: 3680-341-COT25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS , SEGUN SOLICITUD ORD N°54 01/10/2025 ESCUELA MIXTA LO CALVO, CON CARGO MANTENCION Y REPARACION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-368-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-341-COT25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS , SEGUN SOLICITUD ORD N°54 01/10/2025 ESCUELA MIXTA LO CALVO, CON CARGO MANTENCION Y REPARACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 86933,93
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161511
Tornillos de apriete1Caja1 CAJA DE TORNILLOS ( 100 UNIDADES )PUNTA MADERA CABEZA LENTEJA M1"  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701 $ 701
32141009
Tubos fotoeléctricos50UnidadTUBOS LED T8 18/20W  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
32141009
Tubos fotoeléctricos20UnidadTUBOS LED 60CM  $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380
32141009
Tubos fotoeléctricos15UnidadLUMINARIAS ESTANCA 2X20W CON TUBO LED INCLUIDO  $ 8.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.395 $ 127.395
39111702
Lámparas portátiles10UnidadEQUIPOS LAMPARA DE EMERGENCIA LED 2X5W  $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA AISLADORA SUPER 33+  $ 6.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.151 $ 6.151
26121636
Cables de alimentación40Metro LinealCORDON ELECTRICO 3X1.5MM.  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.520 $ 51.520
Total Neto $ 457.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.934
TOTAL OC $ 544.481


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.979.172-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.