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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-389-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDONES FERIA EDUCATIVA 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DEBIDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO NO SE REQUERIRA DE ESTA COMPRA DEBIDO QUE LA ACTIVIDAD NO SE REALIZO |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3661-42-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
108680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Graphiti |
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Razón Social |
CAMPOS Y URBINA LIMITADA
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R.U.T. |
76.896.674-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Graphiti |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 22 | Unidad no definida | | PENDONES ROLLER EN TELA DE PVC FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BOLSO DE TRANSPORTE |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 572.000
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$ 572.000
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Total Neto
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$ 572.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.680
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$ 680.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.