Orden de Compra. Nº3680-467-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-22-LE21 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIUON PARA SOCIABILIZACION PADEM 2022, CON CARGO A FAEP 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-467-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-22-LE21 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIUON PARA SOCIABILIZACION PADEM 2022, CON CARGO A FAEP 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3680-22-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-001-009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 1277310,91
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa San Regis
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CASA SAN REGIS LIMITADA
R.U.T. 76.006.221-9
Sucursal Casa San Regis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadSALON DE REUNIONES PARA DOS JORNADAS: 23 DE NOVIEMBRE 2021 PARA 140 PERSONAS Y 24 DE NOVIEMBRE 2021 PARA 200 PERSONASSALON IMPLEMENTADO PARA 140 Y 200 PERSONAS LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 RESPECTIVAMENTE $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIONAMPLIFICACION Y PROYECCION EN SALON, PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 $ 336.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.154 $ 336.154
90101604
Concesionarios de casino de comida340UnidadPARA LAS DOS JORNADAS, QUE INCLUYA: ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBESTIBLES (SE DEBEN PRESENTAR 2 OPCIONES DE MENU)SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 140 Y 200 PERSONAS, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999.980 $ 5.999.980
Total Neto $ 6.722.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.311
TOTAL OC $ 8.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.