Orden de Compra. Nº
3680-60-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-34-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3680-60-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-34-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3680-34-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
231879,8
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
7
Caja
Cajas de Guantes Quirurgicos M.
$ 2.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.116
$ 18.116
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
Fundas ADIX Carta
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
Fundas ADIX Oficio
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44103103
Tóner
2
Unidad
Toner para la Impresora Brother HL 2140
$ 44.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.972
$ 88.972
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Unidad
Pizarras Acrilicas 133x200
$ 66.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.600
$ 132.600
44121708
Marcadores
30
Unidad
Plumones para Pizarra Blanca Regcargables
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.980
$ 22.980
44121712
Recambios para marcadores
10
Unidad
Tintas para Recargar Plumones
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.350
$ 12.350
60102301
Libros de actividades de lectura
32
Unidad
Las Vacaciones de Franz
$ 4.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.576
$ 128.576
60102301
Libros de actividades de lectura
2
Unidad
La Granja (Libro Puzle)
$ 6.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.860
$ 12.860
60102301
Libros de actividades de lectura
2
Unidad
Leer para aprender 3 arbolalegre
$ 8.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.946
$ 17.946
60102301
Libros de actividades de lectura
35
Unidad
Leo Solito 1
$ 5.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.410
$ 186.410
60102301
Libros de actividades de lectura
35
Unidad
Leo Solito 2
$ 5.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.410
$ 186.410
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
Resmas de Papel Tamaño Oficio
$ 2.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.700
$ 219.700
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
Resmas de Papel Tamaño Carta
$ 1.887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.700
$ 188.700
Total Neto
$ 1.220.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.880
TOTAL OC
$ 1.452.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.