Orden de Compra. Nº3680-60-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-34-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-60-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-34-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3680-34-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 231879,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos7CajaCajas de Guantes Quirurgicos M.  $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.116 $ 18.116
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFundas ADIX Carta  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFundas ADIX Oficio  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44103103
Tóner2UnidadToner para la Impresora Brother HL 2140  $ 44.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.972 $ 88.972
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadPizarras Acrilicas 133x200  $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600
44121708
Marcadores30UnidadPlumones para Pizarra Blanca Regcargables  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980
44121712
Recambios para marcadores10UnidadTintas para Recargar Plumones  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350
60102301
Libros de actividades de lectura32UnidadLas Vacaciones de Franz  $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.576 $ 128.576
60102301
Libros de actividades de lectura2UnidadLa Granja (Libro Puzle)  $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.860 $ 12.860
60102301
Libros de actividades de lectura2UnidadLeer para aprender 3 arbolalegre  $ 8.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.946 $ 17.946
60102301
Libros de actividades de lectura35UnidadLeo Solito 1  $ 5.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.410 $ 186.410
60102301
Libros de actividades de lectura35UnidadLeo Solito 2  $ 5.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.410 $ 186.410
14111509
Artículos de papelería100UnidadResmas de Papel Tamaño Oficio  $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.700 $ 219.700
14111509
Artículos de papelería100UnidadResmas de Papel Tamaño Carta  $ 1.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.700 $ 188.700
Total Neto $ 1.220.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.880
TOTAL OC $ 1.452.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.