Orden de Compra. Nº3682-1044-SE19 "DISTINTOS SERVICIOS, SEGUN MEMOS Nº1526, 1576 Y 15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1044-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra DISTINTOS SERVICIOS, SEGUN MEMOS Nº1526, 1576 Y 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9464 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salamanca Films, productora audiovisual
Razón Social ALVARO RODRIGO MENA CRUZ
R.U.T. 13.598.191-5
Sucursal Salamanca Films, productora audiovisual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSe requiere orden de compra para desarrollar actividad Encuentro Nacional de Coordinadores de Turismo que fue desarrollada los días 19 y 20 Agosto 2019, organizado por la oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL. ). Por los siguientes requerimientos “Arriendo de generador desde las 12:00 hasta las 21:00hrs día 19 de Agosto” “Servicio de Impresión de folleteria para promoción Salamanca, 150 carpetas, bolsas reciclables y 3 lienzos tótem”, y “Arriendo de 10 toldos medidas3 x 3mts blancos, servicio realizado 20 de Agosto 2019”Se requiere orden de compra para desarrollar actividad Encuentro Nacional de Coordinadores de Turismo que fue desarrollada los días 19 y 20 Agosto 2019, organizado por la oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL. ). Por los siguientes requerimientos “ $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.