Orden de Compra. Nº3682-11460-SE08 "MATERIALES M. JARDIN F. QUELEN ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-11460-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES M. JARDIN F. QUELEN ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 7722,94102
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Baro
Razón Social Comercial Baro
R.U.T. 6.578.274-k
Sucursal Comercial Baro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10SacoSACO DE CEMENTO.SACO DE CEMENTO. $ 4.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.650 $ 40.647
Total Neto $ 40.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.723
TOTAL OC $ 48.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.