Orden de Compra. Nº3682-1273-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-481-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1273-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-481-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.108. del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 25930,63
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSOFERT
Razón Social INSOFERT SPA
R.U.T. 77.140.777-3
Sucursal INSOFERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas8UnidadPAÑO ESPONJA MULTIUSO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111704
Papel higiénico50UnidadROLLOS PAPEL HIGENICO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO PARA PISO DOBLE SIN OJAL  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47131824
Productos de limpieza de ventanas8UnidadLIMPIAVIDRIOS GATILLO  $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCREMA LIMPIADORA BIOACTIVE  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO HUMEDO MULTIUSO  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLAS DESINFECTANTES DOLE USO  $ 2.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.410 $ 21.410
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLON TRADICIONAL  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
12141901
Cloro Cl20LitroCORO GEL 1 LITRO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
24111503
Bolsas de plástico20PackPACK BOLSA BASURA TAMAÑO GRANDE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE LIMPEZA TALLA S.  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
Total Neto $ 121.477
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 25.931
TOTAL OC $ 162.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.