Orden de Compra. Nº3682-1460-SE14 "MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL Y PADIS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1460-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - PRODESAL Y PADIS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 18947,306521
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA COLOR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T. 76.472.620-0
Sucursal LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121505
Fundas de distintivos o accesorios200UnidadFUNDAS OFICIO.FUNDAS OFICIO. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084
41122601
Portaobjetos50UnidadPORTA CREDENCIALES.PORTA CREDENCIALES. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE DE GOMA.TIMBRE DE GOMA. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
14111506
Papel para impresora del ordenador3ResmaRESMA CARTA.-RESMA CARTA.- $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
14111506
Papel para impresora del ordenador3ResmaRESMA OFICIO.RESMA OFICIO. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.546
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadPOSIT.POSIT. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
44121704
Lápiz pasta150UnidadLAPIZ PASTA AZUL.LAPIZ PASTA AZUL. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS CON ACOCLIP.CARPETAS CON ACOCLIP. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.983
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA EMBALAJE.-CINTA EMBALAJE.- $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.613
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH.SCOTCH. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121706
Lápices de madera15UnidadLAPIZ CARBON.LAPIZ CARBON. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
31201603
Gomas15Unidad   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
Total Neto $ 99.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.947
TOTAL OC $ 118.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.