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1 .- Informaci贸n de la Orden de Compra
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N煤mero de la Orden de Compra |
3682-1466-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepci贸n Conforme |
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Fecha de Env铆o |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRASLADO PRODESAL PADIS 馃殞 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
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Raz贸n Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Direcci贸n de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturaci贸n
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 d铆as contra la recepci贸n conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Raz贸n Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Direcci贸n de Facturaci贸n |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
0 |
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Direcci贸n de Env铆o de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Cuevas SpA |
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Raz贸n Social |
TRANSPORTES CUEVAS SPA
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R.U.T. |
76.950.233-5 |
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Sucursal |
Transportes Cuevas SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | TRASLADO DE PERSONAL 10 PERSONAS USUARIOS Y EQUIPOS PRODESAL, DESDE LA JARILLA AL TEBAL IDA Y REGRESO MARTES 24 DE OCTUBRE, VAN EJECUTIVA | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | TRASLADO DE PERSONAL 10 PERSONAS USUARIOS Y EQUIPOS PRODESAL, DESDE SALAMANCA, QUELEN ALTO, CUNCUMEN IDA Y REGRESO MIERCOLES 25 DE OCTUBRE. | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 240.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contrataci贸n P煤blica
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contrataci贸n P煤blica.