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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-1512-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FAMILIA AFECTADOS POR TERRREMOTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Entre Rios |
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Razón Social |
ALICIA MELANIA CHAHUAN ELTIT
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R.U.T. |
5.132.426-9 |
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Sucursal |
Hotel Entre Rios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 34 | Día | SERVICIO HOSPEDAJE PARA CUATRO (4) PERSONAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR TERREMOTO EN NUESTRA COMUNA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DESDE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. (Nº HABITACIONES OCUPADAS DOS). | SERVICIO HOSPEDAJE PARA CUATRO (4) PERSONAS LAS CUALES FUERON AFECTADAS POR TERREMOTO EN NUESTRA COMUNA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DESDE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. (Nº HABITACIONES OCUPADAS DOS).
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$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.