Orden de Compra. Nº
3682-1526-SE23
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEDE MANQUEHUA.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-1526-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEDE MANQUEHUA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9116 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
95063,88549151
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
48788742
Razón Social
ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
R.U.T.
4.878.874-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
48788742
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL
BARNIZ MARINO NATURAL
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA M/ MADERA 3"
BROCHA M/ MADERA 3"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
11121603
Troncos
50
Unidad
ROLLIZO IMPREGNADO 3 - 4 X 2.60
ROLLIZO IMPREGNADO 3 - 4 X 2.60
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.950
$ 186.950
11101712
Aleación ferrosa
8
Unidad
FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 6"
FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 6"
$ 7.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.192
$ 63.193
11121603
Troncos
2
Unidad
PINO CEPILLADO MSD 4 X 4" X 3.20MT
PINO CEPILLADO MSD 4 X 4" X 3.20MT
$ 12.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.874
$ 24.874
31163215
Perno estriado
100
Unidad
PERNO COCHE 1/4 X 3"
PERNO COCHE 1/4 X 3"
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.924
11121603
Troncos
20
Unidad
PINO CEPILLADO MSD 1 X 5" X 3.20 MT
PINO CEPILLADO MSD 1 X 5" X 3.20 MT
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.860
$ 63.866
31161801
Golillas de seguridad
100
Unidad
GOLILLAS PLANA 1/4"
GOLILLAS PLANA 1/4"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
31161709
Tuercas sujetadoras
100
Unidad
TUERCA HEX 1/4 "
TUERCA HEX 1/4 "
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.261
11101712
Aleación ferrosa
8
Unidad
FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 10"
FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 10"
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.328
$ 79.328
23153036
Placas de cerrojo
1
Unidad
CERROJO CARCELERO 8"
CERROJO CARCELERO 8"
$ 7.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.899
$ 7.899
31162904
Grampas de cable metálico
2
kilogramo
GRAMPAS 1 "
GRAMPAS 1 "
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.731
20122342
Alambre de Slickline
1
Rollo
ALAMBREW PUAS 275 M X 16
ALAMBREW PUAS 275 M X 16
$ 31.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.513
$ 31.513
Total Neto
$ 500.312
Descuento
$ 0
Cargos
$ 24
IVA
19
%
$ 95.064
TOTAL OC
$ 595.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.