Orden de Compra. Nº3682-1526-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCION SEDE MANQUEHUA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1526-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION SEDE MANQUEHUA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9116 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 95063,88549151
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 48788742
Razón Social ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
R.U.T. 4.878.874-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 48788742
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ MARINO NATURALBARNIZ MARINO NATURAL $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
31211904
Brochas2UnidadBROCHA M/ MADERA 3"BROCHA M/ MADERA 3" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
11121603
Troncos50UnidadROLLIZO IMPREGNADO 3 - 4 X 2.60ROLLIZO IMPREGNADO 3 - 4 X 2.60 $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.950 $ 186.950
11101712
Aleación ferrosa8UnidadFERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 6"FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 6" $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.192 $ 63.193
11121603
Troncos2UnidadPINO CEPILLADO MSD 4 X 4" X 3.20MTPINO CEPILLADO MSD 4 X 4" X 3.20MT $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.874 $ 24.874
31163215
Perno estriado100UnidadPERNO COCHE 1/4 X 3"PERNO COCHE 1/4 X 3" $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.924
11121603
Troncos20UnidadPINO CEPILLADO MSD 1 X 5" X 3.20 MTPINO CEPILLADO MSD 1 X 5" X 3.20 MT $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.860 $ 63.866
31161801
Golillas de seguridad100UnidadGOLILLAS PLANA 1/4"GOLILLAS PLANA 1/4" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
31161709
Tuercas sujetadoras100UnidadTUERCA HEX 1/4 "TUERCA HEX 1/4 " $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261
11101712
Aleación ferrosa8UnidadFERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 10"FERROMIR ALCAYATA REINA COLONIAL 10" $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.328 $ 79.328
23153036
Placas de cerrojo1UnidadCERROJO CARCELERO 8"CERROJO CARCELERO 8" $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.899 $ 7.899
31162904
Grampas de cable metálico2kilogramoGRAMPAS 1 "GRAMPAS 1 " $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
20122342
Alambre de Slickline1RolloALAMBREW PUAS 275 M X 16ALAMBREW PUAS 275 M X 16 $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.513 $ 31.513
Total Neto $ 500.312
Descuento $ 0
Cargos $ 24
IVA  19  % $ 95.064
TOTAL OC $ 595.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.