Orden de Compra. Nº3682-1534-SE12 "MATERIALES DE OFICINA PARA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1534-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3682-44-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 2382,184185
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ruth Marianela
Razón Social Soc. Comer. Don Misael Ltda
R.U.T. 76.188.663-0
Sucursal Ruth Marianela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales20UnidadSOBRES SACOS GRANDESOBRES SACOS GRANDE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRE OFICIOSOBRE OFICIO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
44121507
Sobres de catálogo20UnidadSOBRE CARTASOBRE CARTA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.849
44111509
Portalápiz2UnidadPORTA CLIPSPORTA CLIPS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
44122002
Protectores de hojas20UnidadFUNDAS PARA PAPELES DE ARCHIVOSFUNDAS PARA PAPELES DE ARCHIVOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 672
44121902
Tinta china1UnidadTINTA PARA TAMPON NEGRATINTA PARA TAMPON NEGRA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA TIPO TENAZASCORCHETERA TIPO TENAZAS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
44122008
Divisores con uñetas5UnidadSEPARADORES DE ARCHIVOS BLANCOSSEPARADORES DE ARCHIVOS BLANCOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
Total Neto $ 12.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.382
TOTAL OC $ 14.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.