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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-1540-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ROPA CORPORATIVA OMIL MEMO 2387. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
103721 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Condor Limitada |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL CONDOR LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.730-4 |
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Sucursal |
Comercial Condor Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocional | 29 | Unidad | LOGOS BORDADOS A UN COLOR. | LOGOS BORDADOS A UN COLOR. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.500
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$ 43.500
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25111932
| Cortavientos | 6 | Unidad | CORTAVIENTOS. | CORTAVIENTOS. |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.400
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$ 119.400
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53101604
| Camisas o blusas de mujer | 10 | Unidad | BLUSAS CORPORATIVAS SECADO RAPIDO. | BLUSAS CORPORATIVAS SECADO RAPIDO. |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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73141707
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o ab | 8 | Unidad | CHAQUETA SOFSHELL. | CHAQUETA SOFSHELL. |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.000
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$ 188.000
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Total Neto
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$ 545.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.721
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$ 649.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.