Orden de Compra. Nº3682-1768-SE15 "MATERIALES DE OFICINA - FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1768-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 48141,848177
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA COLOR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T. 76.472.620-0
Sucursal LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS ADHESIVOSTACOS ADHESIVOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
31161725
Tuercas abrazaderas2UnidadREPUESTO MAGGICLIP.-REPUESTO MAGGICLIP.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
24141607
Separadores de cartón2UnidadSEPARADORES TAMAÑO OFICIO.SEPARADORES TAMAÑO OFICIO. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
14111514
Bloques para mensajes1UnidadMINI BLOCK CUADRICULADOS.-MINI BLOCK CUADRICULADOS.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER HP 1320 49-A.TONER HP 1320 49-A. $ 74.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.202 $ 74.202
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA HP 122 COLORTINTA HP 122 COLOR $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.471
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA HP 122 NEGRA.TINTA HP 122 NEGRA. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACOS SIN ADHESIVOSTACOS SIN ADHESIVOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA CARTA.-RESMA CARTA.- $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.303
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA OFICIO.-RESMA OFICIO.- $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.697
Total Neto $ 253.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.142
TOTAL OC $ 301.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.