Orden de Compra. Nº
3682-1768-SE15
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MATERIALES DE OFICINA - FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-1768-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA - FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
48141,848177
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA COLOR
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T.
76.472.620-0
Sucursal
LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
TACOS ADHESIVOS
TACOS ADHESIVOS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
31161725
Tuercas abrazaderas
2
Unidad
REPUESTO MAGGICLIP.-
REPUESTO MAGGICLIP.-
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
24141607
Separadores de cartón
2
Unidad
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO.
SEPARADORES TAMAÑO OFICIO.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad
MINI BLOCK CUADRICULADOS.-
MINI BLOCK CUADRICULADOS.-
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TONER HP 1320 49-A.
TONER HP 1320 49-A.
$ 74.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.202
$ 74.202
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA HP 122 COLOR
TINTA HP 122 COLOR
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.472
$ 26.471
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA HP 122 NEGRA.
TINTA HP 122 NEGRA.
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
TACOS SIN ADHESIVOS
TACOS SIN ADHESIVOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMA CARTA.-
RESMA CARTA.-
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.300
$ 56.303
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMA OFICIO.-
RESMA OFICIO.-
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.700
$ 63.697
Total Neto
$ 253.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.142
TOTAL OC
$ 301.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.