Orden de Compra. Nº3682-1812-SE14 "MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA FORTALECIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1812-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - PROGRAMA FORTALECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 70465,879177
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA COLOR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T. 76.472.620-0
Sucursal LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO CLIP.CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCO CLIP. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante1UnidadPERFORADOR.PERFORADOR. $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428 $ 2.428
44121505
Sobres especiales500UnidadSOBRES AMERICANOS.-SOBRES AMERICANOS.- $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.605
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES 1/2 OFICIO.-SOBRES 1/2 OFICIO.- $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.143
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH MEDIANO.SCOTCH MEDIANO. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOS-IT AMARILLOS (75 X 75.)POS-IT AMARILLOS (75 X 75.) $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices35UnidadLAPICES 0,5 PILOT ROLLER BAL AZUL.LAPICES 0,5 PILOT ROLLER BAL AZUL. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.240 $ 23.235
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPICES PAPER MATE (KILOMETRICO ) AZUL.LAPICES PAPER MATE (KILOMETRICO ) AZUL. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRES OFICIO BLANCOS.SOBRES OFICIO BLANCOS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTAS HP 970 XL ( NEGRA, AMARILLA, MAGENTA Y CIAN.) UNA DE CADA UNA.TINTAS HP 970 XL ( NEGRA, AMARILLA, MAGENTA Y CIAN.) UNA DE CADA UNA. $ 63.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.464 $ 255.462
Total Neto $ 370.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.466
TOTAL OC $ 441.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.