Orden de Compra. Nº
3682-190-SE13
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MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-190-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3682-44-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
12326,049702
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERÍA ILUMINA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ILUMINA LIMITADA
R.U.T.
76.153.116-6
Sucursal
LIBRERÍA ILUMINA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.760
$ 18.756
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
SCOTCH
SCOTCH
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 872
$ 874
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
1
Unidad
PORTA SCOTCH
PORTA SCOTCH
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.840
$ 20.840
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.571
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
2 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 2 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
2 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 2 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.681
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR
LÁPIZ CORRECTOR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
44122104
Clips para papel
2
Caja
CAJAS DE CLIP
CAJAS DE CLIP
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386
$ 387
44122103
Corchetes
1
Caja
CAJA DE CORCHETES
CAJA DE CORCHETES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
44121611
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORAS
PERFORADORAS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
3
Unidad
BLOCK DE APUNTES
BLOCK DE APUNTES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
Total Neto
$ 64.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.326
TOTAL OC
$ 77.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.