|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-200-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Baños Quimicos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
547200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas |
|
Razón Social |
MÁXIMO AUGUSTO VEGA JARA
|
|
R.U.T. |
9.728.805-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201706
| Baños portátiles | 16 | Unidad | ARRIENDO DE 16 BAÑOS QUIMICOS CON MANTENCION DOS VECES AL DIA (LIMPIEZA Y OTROS) PARA FERIA SEMANA SANTA QUE SE REALIZA EN AVENIDA INFANTE DE NUESTRA COMUNA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE ABRIL. (MUNICIPALIDAD SE ENCARGA DE LA DESCARGA DE LOS RESIDUOS) | |
$ 180.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.880.000
|
$ 2.880.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.880.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 547.200
|
|
$ 3.427.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.