Orden de Compra. Nº3682-200-AG26 "Baños Quimicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-200-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Baños Quimicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2736 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas
Razón Social MÁXIMO AUGUSTO VEGA JARA
R.U.T. 9.728.805-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles16UnidadARRIENDO DE 16 BAÑOS QUIMICOS CON MANTENCION DOS VECES AL DIA (LIMPIEZA Y OTROS) PARA FERIA SEMANA SANTA QUE SE REALIZA EN AVENIDA INFANTE DE NUESTRA COMUNA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE ABRIL. (MUNICIPALIDAD SE ENCARGA DE LA DESCARGA DE LOS RESIDUOS)  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
Total Neto $ 2.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.728.805-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.