|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-228-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS PARQUE ESTACIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
53750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Andres |
|
Razón Social |
Luis Ramos
|
|
R.U.T. |
17.199.266-4 |
|
Sucursal |
Luis Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94121701
| Clubes de aficionados o talleres de teatro | 1 | Global | TALLER QUE SE REALIZARA DESDE DÍA MARTES 11 HASTA EL 15 DE FEBRERO (5 SESIONES) DESDE LAS 10:00 A 12:00 EN CASA ESTACIÓN.- | TALLER QUE SE REALIZARA DESDE DÍA MARTES 11 HASTA EL 15 DE FEBRERO (5 SESIONES) DESDE LAS 10:00 A 12:00 EN CASA ESTACIÓN.- |
$ 446.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 446.250
|
$ 446.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 446.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10,75 %
|
$ 53.750
|
|
$ 500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.