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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-291-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-201-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
contra factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
487351,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
copecsalamanca |
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Razón Social |
IVÁN IGOR BIZAMA DAMKE
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R.U.T. |
9.225.888-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
copecsalamanca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15101506
| Gasolina | 1 | Global | Adquisición de combustible de acuerdo a facturas N° 438790, de fecha 10/3/26, factura N° 438789, de fecha 10/3/26 y factura N° 438791, de fecha 10/3/26 | Adquisición de combustible de acuerdo a facturas N° 438790, de fecha 10/3/26, factura N° 438789, de fecha 10/3/26 y factura N° 438791, de fecha 10/3/26 |
$ 2.565.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.565.008
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$ 2.565.008
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Total Neto
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$ 2.565.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 487.352
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$ 3.052.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.